企业内部控制审计指引论文
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浅析如何加强和完善民营企业内部审计
一、浅析如何加强与完善民营企业的内部审计(论文文献综述)杜可人[1](2020)在《民营企业对外投资内部控制研究——以雏鹰农牧为例》文中认为随着我国市场经济的发展,国民经济水平... -
论审计费用与审计意见的内在关系
一、试论审计费用与审计意见之间的内在关系(论文文献综述)高雅[1](2020)在《资产误定价与异常审计收费》文中指出作为市场检验信息的关键环节,审计独立性以及审计定价的研究已日...