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一、对审计实施方案存在问题的思考(论文文献综述)胡旭军[1](2021)在《突发公共卫生事件的审计监督研究——以S区新冠肺炎疫情防控审计为例》文中研究表明新冠肺炎疫情是新中国成...
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一、对有效发挥基层央行内审作用的思考(论文文献综述)魏茹[1](2020)在《新时代基层央行内审在组织治理中的作用研究》文中研究说明本文基于IIA有效风险管理和控制中的三道防线...
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一、内部控制会计控制与内部审计(论文文献综述)管淑慧[1](2021)在《国有企业内部审计职能定位与升级路径》文中指出当前,许多国有企业都建立了包含内部审计的现代企业管理制度。...
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一、浅析如何加强与完善民营企业的内部审计(论文文献综述)杜可人[1](2020)在《民营企业对外投资内部控制研究——以雏鹰农牧为例》文中认为随着我国市场经济的发展,国民经济水平...
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一、关于内部审计制度创新的几点思考(论文文献综述)沈秋娴[1](2021)在《新时期下加强国有企业内部审计监督的思考与建议》文中提出随着国有企业改革发展的不断深入,以及我国现代...
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一、社会审计质量存在问题的原因及防范对策(论文文献综述)朱冠平[1](2021)在《地方政府或有债务规模扩张的影响机制及其管控对策》文中进行了进一步梳理地方政府或有债务作为经济...
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一、经济责任审计建设高素质干部队伍(论文文献综述)叶程程[1](2021)在《S省党政主要领导干部经济责任审计研究》文中研究说明随着国家治理体系和治理能力现代化的推进,社会公众...
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一、《杜绝内患——企业内部控制系统分析》(论文文献综述)黄璇,梁超云,庞婵,黄湘倚,车盆[1](2021)在《大数据时代下企业内控建设的新思路探析》文中研究说明随着近些年科技技...